Uchwała nr XVIII/107/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 , poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 , poz 1568 z 2004 r Nr 102 , poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r,. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 .r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 165, art. 184 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr. 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) uchwala się , co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIII/81/2007 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 grudnia
2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 r. wprowadzić zmiany jak
w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały:
§ 2. Budżet gminy po zmianach wyniesie:
DOCHODY – 12.801.947,00 zł
WYDATKI – 16.010.686,00 zł
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

 

 

Zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody o zwiększeniu dotacji na zadania własne gminy z zakresu dożywiania o kwotę 34.929 zł, dotacji na sfinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych w wysokości 33.377 zł, oraz otrzymanej dotacji na wymianę młodzieży Polsko-Litewską w kwocie 32.475 zl i dotacji rozwojowej na realizację projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w wysokości 78.659 zł, wprowadza się powyższe zmiany do planu budżetu gminy na 2008 r.
Na podstawie decyzji Ministra Finansów zmniejsza się subwencję ogólną o kwotę 10.710 zł. Ponadto w dochodach zwiększa się plan z tytułu odsetek od lokat terminowych o kwotę 10.000 zł.
Po stronie wydatków oprócz zmian spowodowanych zwiększeniem dotacji dokonuje się między innymi:
– przesunięć między działami i rozdziałami poprzez zmniejszenie planu na spłatę odsetek od pożyczki, zmniejszenie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne w dziale 921 i 852 a zwiększenie planu na wynagrodzenia pracowników zajmujących się infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną o kwotę 30.000 zł,
– zwiększenia planu na wynagrodzenia dla pracowników urzędu o kwotę 28.790 zł. zdejmując zarazem plan na zakup szczepionek i zmniejszając plan na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 5.000 zł oraz plan na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
– przesunięć środków zaplanowanych na zakłady opiekuńczo- lecznicze do planu wydatków na domy pomocy społecznej w wysokości 5.000 zł,
– zmniejszenia planu dotacji na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom ( małe przedszkole) o kwotę 6.000 zł i przeniesienie do działu 921 na zapłatę umowy zlecenia osobie prowadzącej zajęcia świetlicowe,
– zmniejszenia planu na inwestycje w drogach o kwotę 35.000 zł ( środki pochodzące z budowy chodnika w Pieraniu ) i przeniesienie do działu 900 na wymianę okien w budynku po byłej szkole w Pieraniu.

Budżet po zmianach wyniesie:
Dochody – 12.801.947 zł
Wydatki – 16.010.686 zł
Planowany niedobór w wysokości 3.208.739,00 zł pokryty zostanie pożyczką i kredytem.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian