Historia

Uchwała nr VIII/48/2007 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 29 czerwca 2007

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok.   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 , poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 , poz 1568 z 2004 r Nr 102 , poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r,. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 .r Nr 48, poz. 327)) i art. 165, art. 184 ust.2 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr. 88, poz. 587 ) § 1. W uchwale nr III/22/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 r. wprowadzić zmiany jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. Budżet gminy po zmianach wyniesie : DOCHODY - 11.361.451,00 zł WYDATKI - 13.891.451,00 zł Deficyt budżetu 2.530.000,00 zł. § 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U z a s a d n i e n i e
    Zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającymi wysokość dotacji na pomoc społeczną, oświatę i ochronę zdrowia zachodzi konieczność wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2007 r. Po stronie dochodów wprowadza się: - dotację na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych w kwocie 5.000 zł, - dotację na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców w wysokości 59 zł, - dotację na zasiłki stałe i okresowe w wysokości 26.342 zł. Plan dochodów po zmianach wyniesie 11.361.451,00 zł. Po stronie wydatków oprócz zmian spowodowanych zmianami w dotacjach wprowadza się: - zmiany w dziale oświaty poprzez przesunięcia między paragrafami zwiększając plan na szkolenia pracowników , - zmiany w dziale domy pomocy społecznej – przesunięcie planu w paragrafach w wysokości 38.000,00 zł, na opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej, - zmiany w paragrafach w dziale gospodarki komunalnej poprzez zwiększenie planu na opłaty środowiskowe o kwotę 3.500 zł, - przesunięcie kwoty 9.300,00 zł z działu transport do działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na modernizacje świetlicy w Przybysławiu . Plan wydatków po zmianach wyniesie 13.891.451,00 zł. D O C H O D Y Zał. Nr 1   Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po zmianą zmianach 801 Oświata i wychowanie 12 040,00 0,00 5 000,00 17 040,00 80195 Pozostała działalność 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 851 Ochrona zdrowia 0,00 0,00 59,00 59,00 85195 Pozostała działalność 0,00 0,00 59,00 59,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 0,00 0,00 59,00 59,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 2 037 641,00 0,00 26 342,00 2 063 983,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 254 200,00 0,00 26 342,00 280 542,00 społeczne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 148 000,00 0,00 19 655,00 167 655,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 106 200,00 0,00 6 687,00 112 887,00 własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) Razem 11 330 050,00 0,00 31 401,00 11 361 451,00 W Y D A T K I     Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po zmianą zmianach 600 Transport i łączność 750 635,00 -9 300,00 0,00 741 335,00 60016 Drogi publiczne gminne 750 635,00 -9 300,00 0,00 741 335,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 125 600,00 -9 300,00 0,00 116 300,00 801 Oświata i wychowanie 4 290 292,00 -14 450,00 19 450,00 4 295 292,00 80101 Szkoły podstawowe 2 857 902,00 -3 460,00 3 460,00 2 857 902,00 4300 Zakup usług pozostałych 41 460,00 -3 460,00 0,00 38 000,00 4700 szkolenia pracowników 0,00 0,00 3 460,00 3 460,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 197 080,00 -1 220,00 1 220,00 197 080,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 220,00 -1 220,00 0,00 7 000,00 4700 szkolenia pracowników 0,00 0,00 1 220,00 1 220,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9 770,00 -9 770,00 9 770,00 9 770,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 770,00 -9 770,00 0,00 0,00 4700 szkolenia pracowników 0,00 0,00 9 770,00 9 770,00 80195 Pozostała działalność 38 500,00 0,00 5 000,00 43 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 0,00 5 000,00 22 000,00 851 Ochrona zdrowia 109 000,00 0,00 59,00 109 059,00 85195 Pozostała działalność 0,00 0,00 59,00 59,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 21,00 21,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 33,00 33,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 5,00 5,00 852 Pomoc społeczna 2 330 141,00 -38 000,00 64 342,00 2 356 483,00 85202 Domy pomocy społecznej 47 000,00 -38 000,00 38 000,00 47 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 38 000,00 -38 000,00 0,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 9 000,00 0,00 38 000,00 47 000,00 innych jednostek samorządu terytorialnego 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 295 200,00 0,00 26 342,00 321 542,00 Strona: 1 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po zmianą zmianach 85214 295 200,00 0,00 26 342,00 321 542,00 społeczne 3110 Świadczenia społeczne 295 200,00 0,00 26 342,00 321 542,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 520 222,00 -3 500,00 3 500,00 520 222,00 90095 Pozostała działalność 156 222,00 -3 500,00 3 500,00 156 222,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 -3 500,00 0,00 21 500,00 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 5 000,00 0,00 3 500,00 8 500,00 opinii 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 271 548,00 0,00 9 300,00 280 848,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 150 450,00 0,00 9 300,00 159 750,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 0,00 9 300,00 49 300,00 Razem 13 860 050,00 -65 250,00 96 651,00 13 891 451,00 Strona: 2 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl   Zał nr 2 PLAN FINANSOWY Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH     D O C H O D Y   DZIAŁ ROZDZ § O P I S PLAN 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 109584,00 01095 2010 Dotacja celowa na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego 109584,00 750 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA 58600,00 75011 Urząd Wojewódzki 58600,00 2010 Dotacja na zadania zlecone 58600,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ 1.496,00 75101 2010 Dotacja na rejestr wyborców 1.356,00 75109 2010 Dotacja na likwidację dokumentacji z wyborów wójta gminy i rady gminy 140,00 851 OCHRONA ZDROWIA 59,00 85195 2010 Dotacja sfinansowanie kosztów 59,00 852 OPIEKA SPOŁECZNA 1.737.655,00 85212 2010 Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych 1.555.000,00 85213 2010 dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne 15.000,00 85214 2010 Dotacja na zasiłki stałe i okresowe 167655,00 R A Z E M 1.907.394,00 W Y D A T K I     DZIAŁ ROZDZ. § C E L PLAN 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 109584,00 01095 Wypłata zwrotu części podatku akcyzowego 109584,00 750 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA 58.600,00 75011 Urząd Wojewódzki 58.600,00 4010 wynagrodzenia 42.900,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.600,00 4110 ZUS 8050,00 4120 fundusz pracy 1400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 4440 fundusz świadczeń socjalnych 2.250,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 1.356,00 75101 Urzędy Naczelnych Organów Władzy 1.356,00 4110 ZUS 105,00 4120 fundusz pracy 15,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 636,00 75109 Wybory do rad gmin i wybory wójta gminy 140,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 140,00 851 OCHRONA ZDROWIA 59,00 85195 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21,00 4300 Zakup usług pozostałych 33,00 4410 Podróże służbowe 5,00 852 OPIEKA SPOŁECZNA 1.737.655,00 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie 1.555.000,00 3110 Świadczenia społeczne 1.509.709,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 23.500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.301,00 4120 Składki na fundusz pracy 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5.690,00 4410 Podróże służbowe 1.500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.500,00 85213 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 15.000,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 167.655,00 3110 wypłata zasiłków 167.655,00 R A Z E M 1.907.394,00

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>