Historia

Uchwała nr XXI/127/2008 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 15 października 2008

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2008. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) uchwala się co następuje: § 1. W uchwale nr XIII/81/2007 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2008 zmienionej: - uchwałą Rady Gminy Nr XV/90/2008 roku z dnia 28 marca 2008 r, - uchwałą Rady Gminy Nr XVI/92/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 roku, - uchwałą Rady Gminy Nr XVII/98/2008 z dnia 15 maja 2008 roku, - uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/107/2008 z dnia 27 czerwca 2008 roku, - zarządzeniem Wójta Gminy Nr 4/OR/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku, - uchwałą Rady Gminy Nr XIX/109/2008 z dnia 23 lipca 2008 roku, - zarządzeniem Wójta Gminy Nr 6/OR/2008 z dnia 18 sierpnia 2008 roku, - uchwałą Rady Gminy Nr XX/115/2008 z dnia 11 września 2008 roku, wprowadza się następujące zmiany: w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na kwotę 12.571.835 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 12.277.135 zł, - dochody majątkowe w kwocie 294.700 zł, /zmiany określa załącznik nr 1/, 2) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy na kwotę 12.760.029 zł, / zmiany określa załącznik nr 2/, 3) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 11.708.329 zł,  w tym na: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń          5.203.384   zł, b) dotacje z budżetu                                                       154.000   zł, c) obsługę długu publicznego                                           7.070    zł, d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń                        50.000   zł. 4) w § 2 ust 2 pkt 2 wydatki majątkowe w 2008 r w wysokości 1.051.700 zł, 5) w § 4 ust.1 deficyt budżetu w kwocie 188.194 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: a) pożyczek – 80.000 zł, b) wolnymi środkami w kwocie 108.194 zł, 6) w § 4 ust 3 ustala się przychody budżetu w wysokości 287.251 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 287.251 zł. / przychody i rozchody określa załącznik nr 3/. 7) w § 8 ustala się wielkość dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w kwocie 44.000 zł. / dotacje określa załącznik nr 4/ 8) w § 10 ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 580.000 zł, z tego na: - pokrycie deficytu budżetu -  80.000 zł, - przejściowego deficytu budżetu w ciągu roku - 500 000 zł. § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
U z a s a d n i e n i e
    Dochody Zgodnie z zawartymi  umowami na : - dofinansowanie realizacji Projektu Partnerskiego Comenius w wysokości 63.245 zł - dofinansowanie zadania  „Międzynarodową współpracę szkół i wymianę młodzieży – Po obu stronach Karpat ” w wysokości 33.300 zł, zwiększa się dochody o w/w kwoty. Zwiększa się również dochody budżetu o kwotę 31.000 zł z tytułu: -  większych niż planowano dochodów z czynszów z obwodów łowieckich o kwotę 6.000 zł, - większych dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 15.000 zł, - większych dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 10.000 zł. Wydatki Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo. Zmniejsza  się plan wydatków w rozdziale „Infrastruktura  wodociągowa” o kwotę 1.000 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami zmniejszając plan na szkolenia a zwiększając plan na zakup akcesoriów komputerowych.. W rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza s się plan wydatków z tytułu składki do Związku Zlewni Gopło o kwotę 1.000 zł. Dz. 600 – Transport i łączność. W rozdziale drogi gminne zwiększa się wydatki o kwotę 1000 zł  na zapłatę umowy zlecenie za wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego. Dz. 750 – Administracja publiczna. W rozdziale „Urząd gminy” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami o kwotę 10 200 zł., Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. W rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” dokonuje się przesunięć między paragrafami o kwotę 2500 zł. Dz. 801 – Oświata i wychowanie. W rozdziale „ Szkoły podstawowe” dokonuje się przesunięć między paragrafami oraz wprowadza się plan wydatków na realizację projektu Comenius. Dz. 852 – Pomoc społeczna. W rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” zmniejsza się plan o kwotę 5000 zł, W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 2000 zł. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza W rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej „ wprowadza się plan wydatków na realizacje umowy o międzynarodowej współpracy szkół w kwocie 33.300 zł, W rozdziale „Pozostała działalność „ zdejmuje się plan dotacji dla stowarzyszeń. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.000 zł Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. W rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zmniejsza się plan na wynagrodzenia i pochodne oraz usługi zdrowotne o kwotę 4670 zł a zwiększa się plan na podatek od nieruchomości o kwotę 2.500 zł, oraz w rozdziale „ Pozostała działalność” zmniejsza się plan o kwotę 2000 zł.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>